Zarządzenie NR 269/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
ZARZĄDZENIE NR 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r
Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2016 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Zmienia się dochody z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Zmienia się wydatki z zakresu zadań zleconych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Zmienia się wydatki z zakresu zadań własnych budżetu i plany finansowe jednostek budżetowych Gminy Goleniów na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
§ 5. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań zleconych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.
§ 6. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 616 663,30 |
1 367 316,00 |
25 983 979,30 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
14 869 682,00 |
727 316,00 |
15 596 998,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone |
14 869 682,00 |
727 316,00 |
15 596 998,00 |
|
|
|
ORGAN |
14 869 682,00 |
727 316,00 |
15 596 998,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
9 102 791,00 |
640 000,00 |
9 742 791,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
9 102 791,00 |
640 000,00 |
9 742 791,00 |
|
|
|
ORGAN |
9 102 791,00 |
640 000,00 |
9 742 791,00 |
Razem: |
25 881 766,32 |
1 367 316,00 |
27 249 082,32 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 353 732,84 |
- 1 800,00 |
2 351 932,84 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
80 415,00 |
- 1 800,00 |
78 615,00 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
80 415,00 |
- 1 800,00 |
78 615,00 |
|
|
|
ORGAN |
80 415,00 |
- 1 800,00 |
78 615,00 |
Razem: |
129 429 063,10 |
- 1 800,00 |
129 427 263,10 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
24 616 663,30 |
1 367 316,00 |
25 983 979,30 |
|
85211 |
|
Świadczenie wychowawcze |
14 869 682,00 |
727 316,00 |
15 596 998,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14 577 289,00 |
705 111,00 |
15 282 400,00 |
|
|
|
500+ |
14 577 289,00 |
705 111,00 |
15 282 400,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
103 000,00 |
5 000,00 |
108 000,00 |
|
|
|
500+ |
103 000,00 |
5 000,00 |
108 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19 301,00 |
1 000,00 |
20 301,00 |
|
|
|
500+ |
19 301,00 |
1 000,00 |
20 301,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 568,00 |
500,00 |
3 068,00 |
|
|
|
500+ |
2 568,00 |
500,00 |
3 068,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
69 801,77 |
15 705,00 |
85 506,77 |
|
|
|
500+ |
69 801,77 |
15 705,00 |
85 506,77 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
9 102 791,00 |
640 000,00 |
9 742 791,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8 364 060,00 |
633 500,00 |
8 997 560,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
8 364 060,00 |
633 500,00 |
8 997 560,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
181 254,00 |
5 000,00 |
186 254,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
181 254,00 |
5 000,00 |
186 254,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
515 099,00 |
1 000,00 |
516 099,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
515 099,00 |
1 000,00 |
516 099,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4 780,00 |
500,00 |
5 280,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
4 780,00 |
500,00 |
5 280,00 |
Razem: |
25 881 766,32 |
1 367 316,00 |
27 249 082,32 |
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 833 849,48 |
- 1 800,00 |
8 832 049,48 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
80 415,00 |
- 1 800,00 |
78 615,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
80 415,00 |
- 1 800,00 |
78 615,00 |
|
|
|
OPS wydatki z dotacji wojewody |
80 415,00 |
- 1 800,00 |
78 615,00 |
Razem: |
138 096 008,05 |
- 1 800,00 |
138 094 208,05 |
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
25 983 979,30 |
0,00 |
25 983 979,30 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
463 183,00 |
0,00 |
463 183,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 917,00 |
176,80 |
2 093,80 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
1 917,00 |
176,80 |
2 093,80 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
281 234,00 |
- 576,80 |
280 657,20 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
281 234,00 |
- 576,80 |
280 657,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 857,00 |
1 778,24 |
42 635,24 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
40 857,00 |
1 778,24 |
42 635,24 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16 050,00 |
- 1 000,00 |
15 050,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
16 050,00 |
- 1 000,00 |
15 050,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
- 2 500,00 |
500,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
3 000,00 |
- 2 500,00 |
500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41 698,09 |
1 500,00 |
43 198,09 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
41 698,09 |
1 500,00 |
43 198,09 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
600,00 |
50,00 |
650,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
200,00 |
- 200,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
650,00 |
303,00 |
953,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
650,00 |
303,00 |
953,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
7 112,00 |
- 131,24 |
6 980,76 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
7 112,00 |
- 131,24 |
6 980,76 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
600,00 |
1 200,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
600,00 |
600,00 |
1 200,00 |
Razem: |
27 249 082,32 |
0,00 |
27 249 082,32 |
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia 269/2016
Burmistrza Gminy Goleniów
z dnia 5 grudnia 2016r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 229 688,00 |
0,00 |
12 229 688,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
10 080 217,66 |
0,00 |
10 080 217,66 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 540 551,00 |
- 35 000,00 |
1 505 551,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
625 707,00 |
- 35 000,00 |
590 707,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
450 000,00 |
35 000,00 |
485 000,00 |
|
|
|
WAS |
450 000,00 |
35 000,00 |
485 000,00 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
707 536,92 |
0,00 |
707 536,92 |
|
|
4090 |
Honoraria |
5 000,00 |
15 347,00 |
20 347,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
5 000,00 |
15 347,00 |
20 347,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
68 300,00 |
- 15 347,00 |
52 953,00 |
|
|
|
WAS - Promocja jst i współpraca zagraniczna |
68 300,00 |
- 15 347,00 |
52 953,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 584 398,49 |
0,00 |
46 584 398,49 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
20 082 653,08 |
61 429,30 |
20 144 082,38 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
363 090,62 |
1 200,00 |
364 290,62 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
11 120,00 |
1 200,00 |
12 320,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 189 501,46 |
24 400,00 |
10 213 901,46 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 671 769,00 |
24 400,00 |
2 696 169,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 849 017,36 |
36 179,30 |
1 885 196,66 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
472 626,28 |
8 000,00 |
480 626,28 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
234 520,92 |
28 179,30 |
262 700,22 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
234 554,66 |
- 1 200,00 |
233 354,66 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
60 445,73 |
- 1 200,00 |
59 245,73 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
153 324,12 |
300,00 |
153 624,12 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
22 780,53 |
300,00 |
23 080,53 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
419 522,76 |
2 050,00 |
421 572,76 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
18 230,00 |
2 050,00 |
20 280,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
308 882,33 |
- 3 000,00 |
305 882,33 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
52 792,00 |
- 3 000,00 |
49 792,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
274 098,65 |
2 700,00 |
276 798,65 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
45 330,00 |
2 700,00 |
48 030,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
27 873,00 |
- 1 200,00 |
26 673,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
3 150,00 |
- 1 200,00 |
1 950,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 525 016,34 |
3 760,57 |
1 528 776,91 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
165 974,01 |
3 760,57 |
169 734,58 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
33 803,58 |
3 760,57 |
37 564,15 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
8 682 785,78 |
550,00 |
8 683 335,78 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
92 710,64 |
550,00 |
93 260,64 |
|
|
|
ZSP Białuń Wydatki |
4 350,00 |
550,00 |
4 900,00 |
|
80106 |
|
Inne formy wychowania przedszkolnego |
531 745,00 |
- 119 203,87 |
412 541,13 |
|
|
2540 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
531 745,00 |
- 119 203,87 |
412 541,13 |
|
|
|
WE |
531 745,00 |
- 119 203,87 |
412 541,13 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
9 491 472,17 |
45 184,90 |
9 536 657,07 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
969 594,05 |
3 184,90 |
972 778,95 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
137 985,46 |
3 184,90 |
141 170,36 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
167 001,78 |
36 000,00 |
203 001,78 |
|
|
|
G2 Wydatki |
88 500,00 |
36 000,00 |
124 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
160 289,00 |
6 000,00 |
166 289,00 |
|
|
|
G2 Wydatki |
11 000,00 |
6 000,00 |
17 000,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
1 152 286,40 |
- 1 900,00 |
1 150 386,40 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
72 540,00 |
- 300,00 |
72 240,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
72 540,00 |
- 300,00 |
72 240,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
48 300,00 |
4 600,00 |
52 900,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
48 300,00 |
4 600,00 |
52 900,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42 720,00 |
- 2 000,00 |
40 720,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
42 720,00 |
- 2 000,00 |
40 720,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
400,00 |
100,00 |
500,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
400,00 |
100,00 |
500,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 000,00 |
- 4 300,00 |
4 700,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
9 000,00 |
- 4 300,00 |
4 700,00 |
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
884 754,52 |
9 828,00 |
894 582,52 |
|
|
4220 |
Zakup środków żywności |
343 429,00 |
9 828,00 |
353 257,00 |
|
|
|
PP4 Dw Wydatki |
107 314,00 |
9 828,00 |
117 142,00 |
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych |
2 005 678,64 |
351,10 |
2 006 029,74 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 263 445,12 |
3 800,00 |
1 267 245,12 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
576 372,00 |
3 800,00 |
580 172,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
223 533,41 |
- 1 648,90 |
221 884,51 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
106 774,00 |
- 2 000,00 |
104 774,00 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
7 986,71 |
351,10 |
8 337,81 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
28 635,08 |
- 300,00 |
28 335,08 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
14 224,00 |
- 300,00 |
13 924,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10 683,00 |
- 500,00 |
10 183,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 830,00 |
- 500,00 |
2 330,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
23 798,00 |
- 200,00 |
23 598,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
8 270,00 |
- 200,00 |
8 070,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6 325,32 |
- 100,00 |
6 225,32 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 500,00 |
- 100,00 |
2 400,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
17 394,00 |
- 800,00 |
16 594,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
2 900,00 |
- 800,00 |
2 100,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
750,00 |
100,00 |
850,00 |
|
|
|
SP4 Wydatki |
176,00 |
100,00 |
276,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
8 832 049,48 |
0,00 |
8 832 049,48 |
|
85203 |
|
Ośrodki wsparcia |
144 244,00 |
7 000,00 |
151 244,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 545,00 |
7 000,00 |
22 545,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
6 465,00 |
7 000,00 |
13 465,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
300,00 |
- 300,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 400,00 |
300,00 |
1 700,00 |
|
|
|
Środowiskowy Dom Samopomocy |
1 400,00 |
300,00 |
1 700,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 007 991,55 |
- 7 000,00 |
1 000 991,55 |
|
|
2910 |
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
913 080,00 |
- 7 000,00 |
906 080,00 |
|
|
|
WF- wydatki ogólne |
913 080,00 |
- 7 000,00 |
906 080,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 578 487,95 |
0,00 |
2 578 487,95 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 667 411,48 |
991,45 |
1 668 402,93 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
199 473,11 |
991,45 |
200 464,56 |
|
|
|
ZSP Kliniska Wydatki |
23 858,79 |
991,45 |
24 850,24 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
22 905,50 |
- 991,45 |
21 914,05 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
22 905,50 |
- 991,45 |
21 914,05 |
|
|
|
WE |
22 905,50 |
- 991,45 |
21 914,05 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
10 206 063,88 |
0,00 |
10 206 063,88 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
2 522 243,00 |
0,00 |
2 522 243,00 |
|
|
4090 |
Honoraria |
15 607,00 |
- 71,00 |
15 536,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
10 607,00 |
- 71,00 |
10 536,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 592,00 |
27,00 |
400 619,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
119 383,00 |
27,00 |
119 410,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
17 777,00 |
44,00 |
17 821,00 |
|
|
|
Ośrodek Sportu i Rekreacji Wydatki |
17 777,00 |
44,00 |
17 821,00 |
Razem: |
138 094 208,05 |
0,00 |
138 094 208,05 |
7
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Mirosław Guzikiewicz | 08-12-2016 10:48 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Mirosław Guzikiewicz | 05-12-2016 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 08-12-2016 10:48 |